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加强指导监督 筑牢内审防线 ——市审计局赴川东融资担保公司开展内部审计指导

作者:余宏 来源: 发表于:2021年10月25日 文章点击数:295

为进一步发挥内审作用,完善内审工作,10月22日,川东融资担保公司邀请市审计局内部审计监督指导科到公司开展内部审计工作指导。 

此次内审工作由市审计局内部审计监督指导科科长苏伟带队,公司党支部纪检委员、监事会主席徐国明,党支部宣传委员、副总经理陈明国及监察审计部相关人员出席。

指导组听取了川东融资担保公司关于内控制度建设和内部审计工作开展的情况报告,翻阅了公司今年来内部审计相关档案资料。

会议指出,内部审计是企业内部管理的重要组成部分,在规范内部管理、防范财务风险、提高资(金)产效能等方面发挥着重要作用。公司班子对内部审计高度重视,设立了监察审计部门及相应岗位,开展了内部审计工作,起到了发现问题、解决问题的作用。但还存在内审人力不足、工作方法单一、专业能力有待提升的问题。

会议强调,内部审计工作是一项专业性和实践性很强的工作,要不断规范内审程序、细化内审流程、强化成果运用。一是要进一步建立健全内部控制制度,与监督检查部门构建更系统的监察审计体系。二是要调动内部其他力量,借助第三方机构或调动其他部门力量开展审计,缓解审计人员薄弱、专业能力不足的问题。三是要抓住审计重点、拓宽审计范围,围绕公司大局和实际情况全方面开展内部审计,做到财务、业务、资产、内务等方面审计全覆盖。

通过指导,公司对内部审计有了更深入、更全面地认识。下一步,将进一步完善内审机制,积极与市审计局内设科室建立点对点联系指导机制,希望通过以审代训等措施,保障内审工作在服务公司高质量发展中发挥重要作用。

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